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集團要聞
航空工業2019年內部審計工作會在京召開
  • 來源:中國航空報
  • 發布時間:2019-05-09

  5月7日,航空工業組織召開了2019年內部審計工作會議,旨在全面貫徹落實黨中央、國務院和上級機關對內部審計工作的各項部署要求,進一步提高對內部審計工作的站位和認識,緊密圍繞航空工業新發展戰略和改革發展大局,明確內部審計工作思路和重點, 推動內部審計工作更好發展。航空工業黨組副書記、總經理羅榮懷,航空工業黨組成員、總會計師張民生等出席會議并講話。
  會上,羅榮懷對航空工業內部審計工作提出四點要求。第一,要提高政治站位,進一步提升對內部審計工作的認識。內部審計是實踐證明行之有效的監督治理機制。要充分認識到做好審計工作對經濟高質量發展、全面深化改革、防范化解重大風險、權力規范運行和反腐倡廉的促進作用; 要充分認識到做好內部審計工作的緊迫性。將上級機關的決策部署和整改意見落實到位,完善審計管理體制機制,強化審計監督,提高審計質量,確保符合內部審計政策法規要求。對審計整改與追責工作必須抓緊開展到位。第二,要服務改革發展大局,突出審計工作的重點和方向。新時代新要求, 航空工業審計工作改革創新和審計任務異常繁重。在審計資源有限的情況下,審計項目實施要圍繞中心、服務大局;突出重點、找準方向;統籌安排、融合推進。2019年和今后一個時期要重點探索開展戰略審計,著力強化境外審計,推廣拓展合規經營管理審計,大力開展重點工程、重大項目審計,全面深入實施經濟責任審計,創新完善財務決算和經營業績審計。第三,要規范創新并舉,進一步梳理完善內部審計體系化管理。做到精準對接要求,理順內部審計管理體制機制; 發揮審計監督功能,提升審計結果運用效果;建設一支信念堅定、業務精通、作風務實、清正廉潔的高素質專業化審計干部隊伍。第四,領導干部要帶頭, 上下一盤棋,進一步優化內部審計工作環境。

  張民生對航空工業2018年內部審計工作進行了全面總結,客觀分析了內部審計工作面臨的機遇和挑戰,系統部署了2019年內部審計工作6項重點任務。2019年航空工業內部審計工作的總體思路是:以黨的十九大、中央審計委員會第一次會議和全國內部審計工作座談會會議精神為指導,認真落實黨和國家對國有企業內部審計工作的新政策新部署,全面貫徹審計署《2019年內部審計工作指導意見》和航空工業2019年工作會要求,學習領會新戰略,改革完善審計管理,壓實內部審計“兩個責任”,加強內部審計指導監督,強化審計發現問題整改, 提升審計職業能力,優質高效完成審計項目,進一步發揮內部審計監督功能和增值作用,為航空工業新戰略實施和深化改革提供有力保障。要從講政治的高度,按照中央巡視組要求和正在進行的國家審計署、軍委審計署專項審計安排,全力做好審計配合和審計發現問題的整改,決不回避拖延, 能夠立行立改,一定要邊巡邊改、邊審邊改。

  中航光電、審計中心等兩家單位進行了經驗交流和案例分享。會議還表彰了2017~2018年內部審計先進單位和先進工作者。集團公司總經濟師、總部各部門領導,各單位主要領導、內部審計主管領導、內部審計機構負責人及內部審計工作者700余人分別在主會場和視頻分會場參加了會議。(郭美辰)

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